当前位置:首页
>> 工作动态 >> 市局动态
健全内部控制制度 规范单位财务管理
来源:财务审计处 发布时间:2017-07-03 00:00 点击率:

为规范局本级、各局属单位的内部控制,促进各单位廉政风险防控,我局根据市财政局关于印发宁波市行政事业单位财务管理内部控制规定的通知精神,从2016年9月起,历时10个月,完成了局系统的财务管理内部控制完善工作。

去年9月,局属单位根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》的要求,对本单位的内控基础性评价进行自查自评。我局在业务层面(预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目和合同管理)的内部控制基础性评价得分较高,但在单位层面存在权力运行机制构建不完善、对权力运行的监督不到位,收入管理制度不完善和决策机制未建立等问题。

今年2月,我局成立了局内部控制制度完善修订工作小组,由分管领导任组长,局本级和局属单位财务人员为成员。工作小组的主要任务是根据行政事业单位内部控制基础性评价表中内容完善单位相关制度,我局针对自查中欠缺的权力运行监督考评机制等四个制度进行了修订,征求了市财政局会计管理处的意见,并报局长办公会议审议。

下一步我局将已修订的所有内控制度汇编成册,供各区(县)市机关事务管理局、各开发园区管委会办公室,局属各单位、各处室参照执行,使全市机关事务系统的财务内控管理水平再上一个新台阶。